AUDITORIA INTERNA
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BALANÇO SOCIAL
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CARACTERIZAÇÃO E ESTATUTOS
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COMPROMISSOS PROVISIONAIS
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Comunicação de Irregularidades
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Contratos Programa e Planos de Atividades
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GESTÃO DE RISCOS
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Informação Financeira
Lei dos compromissos e pagamentos em atraso
Prazos Médios de Pagamento
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Modelo de Governo
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Orientações de Gestão
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Programa de cumprimento normativo
Plano de prevenção de riscos de corrupção
Canal de denuncias – +transparente
Programa de Formação e Comunicação: Ações específicas neste âmbito constam dos Planos de Formação Internos
Responsável do Cumprimento Normativo – Despacho do CA de 21 de março de 2024: Diretora do Serviço de Auditoria Interna – Irene Morais Enes Ramos
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Regulamento Interno
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Relatórios de Acesso
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Relatórios de Gestão e Contas
Certificação legal de Contas
Parecer do Conselho Fiscal
Relatório de Governo Societário
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Plano Estratégico
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Plano para a Igualdade
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Remunerações pagas a Mulheres e Homens
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Código de Boa conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho